Orden de Compra. Nº3341-855-SE18 "ADQ. DE MATERIALES PARA PROGRAMA HPV 1 JUNAEB OLMU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-855-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA PROGRAMA HPV 1 JUNAEB OLMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 6538,24806722689
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado8Unidad no definidaCartón piedra 55x77Cartón piedra 55x77 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.032
44121612
Cuchillos cartoneros5Unidad no definidacuchillo cartonerocuchillo cartonero $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
14111610
Cartulina32Unidad no definidapaquete de palo de maqueta 10x10paquete de palo de maqueta 10x10 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.560 $ 18.560
60121535
Goma de borrar1Unidad no definidagoma de borrargoma de borrar $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 80
Total Neto $ 34.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.538
TOTAL OC $ 40.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.