Orden de Compra. Nº3341-90-SE21 "ADQ. DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA DAEM OLMUÉ SEGÚN LICITACIÓN 3341-8-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-90-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA DAEM OLMUÉ SEGÚN LICITACIÓN 3341-8-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 77102
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312311
Kits desinfectantes60Unidad no definidadesinfectante aerosol 3600 Lysoform desinfectante aerosol 3600 Lysoform $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.460 $ 122.460
42312311
Kits desinfectantes30Unidad no definidadesinfectante pastilla estanque azul 48 gr Igenixdesinfectante pastilla estanque azul 48 gr Igenix $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidainsecticida todo insecto 360 cc Raidinsecticida todo insecto 360 cc Raid $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.530 $ 70.530
53131624
Toallitas húmedas50Unidad no definidaToallitas humedas desinfectantes lemon 35 unidades CloroxToallitas humedas desinfectantes lemon 35 unidades Clorox $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.250 $ 97.250
53131608
Jabones20Unidad no definidajabon liquido 220 ml original antibacterial unidad Dettoljabon liquido 220 ml original antibacterial unidad Dettol $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.780 $ 28.780
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidacloro gel lavanda 750 ml Clorinda cloro gel lavanda 750 ml Clorinda $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.410 $ 22.410
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaToalla de papel megarrolllo ultra paquete 2 unidades.Toalla de papel megarrolllo ultra paquete 2 unidades. $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
Total Neto $ 405.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.102
TOTAL OC $ 482.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.