Orden de Compra. Nº3341-933-SE18 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES QUEBRADA DE ALVARADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-933-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES QUEBRADA DE ALVARADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 24021,32
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina6Unidad no definidaPliego de cartulina doble faz rojo Pliego de cartulina doble faz rojo $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266 $ 1.266
14111525
Papel multiuso402Unidad no definidaLámina de opalina blanca Lámina de opalina blanca $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)50Unidad no definidaPliego de goma eva con gliters rojo Pliego de goma eva con gliters rojo $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
14111519
Papeles de Cardstock34Unidad no definidaEstuche de papel entretenido Estuche de papel entretenido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44121706
Lápices de madera48Unidad no definidaLápiz grafito Faber Castell Lápiz grafito Faber Castell $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.112 $ 8.112
31201616
Adhesivos líquidos5Unidad no definidaRollo de cinta de papel engomado adhesivo de 18 mm Rollo de cinta de papel engomado adhesivo de 18 mm $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 126.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.021
TOTAL OC $ 150.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.