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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3343-104-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE NOTEBOOK PROYECTO TVI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-125-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRANIZO N° 5350 |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
139544,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRANIZO N° 5350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBAHER |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS INFORMATICOS GLOBAHER LI
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R.U.T. |
77.268.434-7 |
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Sucursal |
GLOBAHER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK SIMILAR O EQUIVALENTE A HP 6H9F1LA#ABM, DE ACUERDO A PLANILLA ADJUNTA QUE SE DEBERA COMPLETAR | ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA PROGRAMA TVI, DEL CESFAM DE OLMUÉ |
$ 734.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 734.445
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$ 734.445
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Total Neto
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$ 734.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.545
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$ 873.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.