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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3343-146-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
246753 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ConstruccionesDAQ |
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Razón Social |
DOMINGO FÉLIX ARANEDA QUIROZ
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R.U.T. |
10.820.250-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ConstruccionesDAQ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | TRABAJOS MENORES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y DEPENDENCIAS ABRIL 2026 REQ 256 | TRABAJOS MENORES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y DEPENDENCIAS ABRIL 2026 REQ 256 |
$ 527.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 527.450
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$ 527.450
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | REALIZAR LIMPIEZA Y RETIRO DE AREAS VERDES , MALEZA Y ARTICULOS VOLUMINOSOS REQ 223 | REALIZAR LIMPIEZA Y RETIRO DE AREAS VERDES , MALEZA Y ARTICULOS VOLUMINOSOS MES DE ABRIL REQ 223 |
$ 315.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMAS CLINICAS MES DE MAYO REQ 242 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMAS CLINICAS MES DE MAYO REQ 242 |
$ 456.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.250
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$ 456.250
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Total Neto
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$ 1.298.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.753
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$ 1.545.453
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.