Orden de Compra. Nº3343-151-SE22 "Reparación y mantención Desam, Cesfam y Postas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3343-151-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención Desam, Cesfam y Postas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3343-10-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
Comuna Olmué
Impuesto 238144,67
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAQ
Razón Social DOMINGO FELIX ARANEDA QUIROZ
R.U.T. 10.820.250-5
Sucursal DAQ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMEJORAMIENTO DE 8 LUMINARIAS EXTERIORES (FAROLES METALICOS). REQ 167MEJORAMIENTO DE 8 LUMINARIAS UBICADAS EN PATIO CESFAM $ 754.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.944 $ 754.944
80111613
Mano de obra temporal1GlobalRETIRO DE VIDRIO EN CRC E INSTALACION DE PANEL CON RESPECTIVOS SELLOS EN RESPECTIVO VANO. TAPADO Y SELLOS EN CUBIERTA DONDE FUE RETIRADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DESAM. REQ 155RETIRO DE VIDRIO EN CRC E INSTALACION DE PANEL CON RESPECTIVOS SELLOS EN RESPECTIVO VANO. REQ 155 $ 150.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.926 $ 150.926
80111613
Mano de obra temporal1GlobalREPARACION GOMA GRADA ESCALA ACCESO, CAMBIO CUBREJUNTA ALUMINIO 90CM, CINTA ADHESIVA DEMARCATORIA AMA/NEG. REQ 164REPARACION GOMA GRADA ESCALA ACCESO, CAMBIO CUBREJUNTA ALUMINIO 90CM, CINTA ADHESIVA DEMARCATORIA AMA/NEG $ 48.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.543 $ 48.543
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMODIFICACION EN SISTEMA DE ILUMINACION EN SALA DE ESPERA, PARA PROPORCIONAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. REQ 154MODIFICACION EN SISTEMA DE ILUMINACION EN SALA DE ESPERA $ 298.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.980 $ 298.980
Total Neto $ 1.253.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.145
TOTAL OC $ 1.491.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.