Orden de Compra. Nº3343-178-AG25 "ADQ DE IMPRESIÓN DE CARNET Y TALONARIOS PROG ESPACIOS AMIGABLES 3343-143-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3343-178-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE IMPRESIÓN DE CARNET Y TALONARIOS PROG ESPACIOS AMIGABLES 3343-143-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
Comuna Olmué
Impuesto 58995
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gabriel meneses venegas
Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS
R.U.T. 5.691.401-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gabriel meneses venegas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital1GlobalADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROMOCIÓN PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROMOCIÓN PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO $ 310.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
Total Neto $ 310.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.995
TOTAL OC $ 369.495


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.691.401-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.