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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3343-178-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE IMPRESIÓN DE CARNET Y TALONARIOS PROG ESPACIOS AMIGABLES 3343-143-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
58995 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gabriel meneses venegas |
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Razón Social |
GABRIEL MENESES VENEGAS
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R.U.T. |
5.691.401-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gabriel meneses venegas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROMOCIÓN PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROMOCIÓN PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO |
$ 310.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.500
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$ 310.500
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Total Neto
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$ 310.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.995
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$ 369.495
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.