Orden de Compra. Nº3343-230-R108 "Energización de letreros publicitarios"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Olmue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3343-230-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Energización de letreros publicitarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Energización de Letreros indicativos de CESFAM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Granizo 5340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2250
Comuna -1
Impuesto 10395
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABEL PATRICIO ALTAMIRANO MORALES
R.U.T. 10.841.757-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102209
Arrastre de cables1UnidadArrastre de cablesEnergizaciones de Electricidad para letreros indicadores CESFAM $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 94.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.395
TOTAL OC $ 104.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.