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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3343-252-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS CESFAM DE OLMUÉ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3343-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
6386554,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
automotriz |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA
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R.U.T. |
78.658.780-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
automotriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Global | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULOS DEL CESFAM DE OLMUÉ (DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS) | REP. Y MANTENCION FLOTA VEHICULOS CESFAM OLMUE |
$ 33.613.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.613.445
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$ 33.613.445
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Total Neto
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$ 33.613.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.386.555
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$ 40.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.