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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3343-504-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CINTAS DE FLUERESCEINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-414-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
31350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMCHILE |
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Razón Social |
IM IMPORTACIONES MEDICAS S A
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R.U.T. |
77.939.920-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMCHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51212303
| Fluoresceína sódica | 15 | Caja | 15 CAJAS DE CINTAS DE FLUORESCEINA X 300 // EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.350
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$ 196.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.