Orden de Compra. Nº3343-59-SE26 "SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3343-59-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
Comuna Olmué
Impuesto 347714,25
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ConstruccionesDAQ
Razón Social DOMINGO FÉLIX ARANEDA QUIROZ
R.U.T. 10.820.250-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ConstruccionesDAQ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A CLINICA MÓVIL GINECOLOGICA REQ 118 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A CLINICA MÓVIL GINECOLOGICA REQ 118 $ 160.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.625 $ 160.625
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN CESFAM, DESAM Y POSTAS RURALES, TRABAJOS MENORES 30 DIC 2025 REQ 109SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN CESFAM, DESAM Y POSTAS RURALES, TRABAJOS MENORES 30 DIC 2025 REQ 109 $ 382.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.950 $ 382.950
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANTENCIÓN RESERVA DE AGUA Y SITEMA HIDROPACK Y CLORACIÓN EN CESFAM, DESAM Y POSTAS RURALES 30 DIC 2025 REQ 110MANTENCIÓN RESERVA DE AGUA Y SITEMA HIDROPACK Y CLORACIÓN EN CESFAM, DESAM Y POSTAS RURALES 30 DIC 2025 REQ 110 $ 1.286.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.500 $ 1.286.500
Total Neto $ 1.830.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.714
TOTAL OC $ 2.177.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.