|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3343-655-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
11-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
prendive |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2250 |
|
Comuna |
Olmué
|
|
Impuesto |
51718 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-12-2012 |
|
|
|
Proveedor |
pendrives punto cl ltda. |
|
Razón Social |
PENDRIVES PUNTO CL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.107.577-2 |
|
Sucursal |
pendrives punto cl ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 50 | Unidad | 1 logo a 1 color ademas de una caja plastica transparente con cierre imantado | prendive de madera |
$ 5.444,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 272.200
|
$ 272.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 272.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.718
|
|
$ 323.918
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.