Orden de Compra. Nº3343-655-SE12 "prendive"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3343-655-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 11-12-2012
Nombre de la Orden de Compra prendive
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2250
Comuna Olmué
Impuesto 51718
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pendrives punto cl ltda.
Razón Social PENDRIVES PUNTO CL LIMITADA
R.U.T. 76.107.577-2
Sucursal pendrives punto cl ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash50Unidad1 logo a 1 color ademas de una caja plastica transparente con cierre imantadoprendive de madera $ 5.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.200 $ 272.200
Total Neto $ 272.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.718
TOTAL OC $ 323.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.