Orden de Compra. Nº3344-5-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3344-4-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo de Olmué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3344-5-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3344-4-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3344-4-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo de Olmué
Razón Social Liceo de Olmué
R.U.T. 72.284.600-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 4631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo de Olmué
R.U.T. 72.284.600-1
Dirección de Facturación Blanco Encalada 4631
Comuna Olmué
Impuesto 30082,32
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 4631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar

Enviar productos via Pulman Bus hasta Limache.

Coordinar despacho con sr. LUIS AYALA A.:

cel: 76212286.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paola Andrea Musso Soza
Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
R.U.T. 13.254.738-6
Sucursal Paola Andrea Musso Soza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161527
Subwoofers8UnidadSubwoofer para audio de proyectores en aulas.  $ 19.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.328 $ 158.328
Total Neto $ 158.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.082
TOTAL OC $ 188.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.