|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3345-91-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Fotocopias e impresoras. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3345-1-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer
|
|
R.U.T. |
61.934.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1170, Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
49724,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1170, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA |
|
Razón Social |
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.445.900-6 |
|
Sucursal |
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110
| IMPRESORA, COPIADORA, FAX Y ESCANNER/22PPM/BLANCO Y NEGRO/VER BASES TECNICAS | 1 | Unidad | Servicio de copiuado e impresion desde el 12/10/209 al 12/11/2009 factura Nº 15648 | Servicio de copiuado e impresion desde el 12/10/209 al 12/11/2009 |
$ 261.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.706
|
$ 261.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.724
|
|
$ 311.430
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.