Orden de Compra. Nº3346-1075-SE07 "ARRIENDO DE CONTENEDORES"
Recuerde que el responsable del pago es División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3346-1075-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PAGA FACT. ELECTRÓNICA Nº 4 EN CONFORMIDAD A LICITACIÓN ID. 3346-99-LP07.
Proveniente de Licitación 3346-99-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Logística - DIVLOG
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna -1
Impuesto 1671779,6
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NAVIERAS ULTRAGAS LIMITADA
R.U.T. 92.513.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101701
Servicios de transporte nacional por buques10UnidadServicios de transporte nacional por buquesACARREO DE CARGA A LA ZONA SUR DEL PAÍS $ 879.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.798.840 $ 8.798.840
Total Neto $ 8.798.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.671.780
TOTAL OC $ 10.470.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.