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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3346-240-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de materiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División Logística - DIVLOG |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
25151,2291 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-12-2013 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 4 | Unidad | pack guante anticor amar 6 par (codigo 1141821) | pack guante anticor amar 6 par (codigo 1141821) |
$ 3.318,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.272
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$ 13.271
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 1 | Unidad | pack guante supervisor 6 pares (codigo 2085488) | pack guante supervisor 6 pares (codigo 2085488) |
$ 7.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.417
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$ 7.417
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24111508
| Saco de tienda | 8 | Unidad | saco escombro 10 unid reforzado (codigo 2042061) | saco escombro 10 unid reforzado (codigo 2042061) |
$ 4.231,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.848
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$ 33.844
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31211903
| Equipo para protección | 2 | Unidad | coleto descarne std certif (codigo 106909) | coleto descarne std certif (codigo 106909) |
$ 3.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.470
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$ 6.471
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 4 | Unidad | nylon trenzado 10mm X20mts (codigo 267902) | nylon trenzado 10mm X20mts (codigo 267902) |
$ 17.843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.372
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$ 71.372
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Total Neto
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$ 132.375
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.151
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$ 157.526
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.