Orden de Compra. Nº3346-240-SE13 "adquisicion de materiales "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3346-240-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Logística - DIVLOG
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna Estación Central
Impuesto 25151,2291
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidadpack guante anticor amar 6 par (codigo 1141821)pack guante anticor amar 6 par (codigo 1141821) $ 3.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.272 $ 13.271
13102011
Nylon - Poliamida (PA)1Unidadpack guante supervisor 6 pares (codigo 2085488)pack guante supervisor 6 pares (codigo 2085488) $ 7.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.417 $ 7.417
24111508
Saco de tienda8Unidadsaco escombro 10 unid reforzado (codigo 2042061)saco escombro 10 unid reforzado (codigo 2042061) $ 4.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.848 $ 33.844
31211903
Equipo para protección2Unidadcoleto descarne std certif (codigo 106909)coleto descarne std certif (codigo 106909) $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.471
13102011
Nylon - Poliamida (PA)4Unidadnylon trenzado 10mm X20mts (codigo 267902)nylon trenzado 10mm X20mts (codigo 267902) $ 17.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.372 $ 71.372
Total Neto $ 132.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.151
TOTAL OC $ 157.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.