Orden de Compra. Nº3346-320-SE08 "aseo abril"
Recuerde que el responsable del pago es División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3346-320-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2008
Nombre de la Orden de Compra aseo abril
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas aseo abril
Proveniente de Licitación 3346-33-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Logística - DIVLOG
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna -1
Impuesto 221350
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC REINIGUNGEN LIMITADA
R.U.T. 76.020.020-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosservicios de aseo en las dependencias de la División Logística, correspondiente al mes de abril del 2008 $ 1.165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.000 $ 1.165.000
Total Neto $ 1.165.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.350
TOTAL OC $ 1.386.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.