Orden de Compra. Nº3346-712-SE08 "ABASTECIMIENTO CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3346-712-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASINO SEGUN CONTRATO Nº 3346-83-LE07
Proveniente de Licitación 3346-83-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Logística - DIVLOG
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna -1
Impuesto 1470,6
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COAGRI LIM
R.U.T. 78.960.870-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
Sacarina3UnidadSacarinaendulsante sugafor $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50131701
Leche o productos de mantequilla2kilogramoLeche o productos de mantequillamargarina $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
Total Neto $ 7.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.471
TOTAL OC $ 9.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.