Orden de Compra. Nº
3346-909-SE11
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MATERIALES OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es División Logística
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3346-909-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3346-2-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División Logística - DIVLOG
Razón Social
División Logística
R.U.T.
61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
División Logística
R.U.T.
61.101.078-8
Dirección de Facturación
Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna
Estación Central
Impuesto
42337,7
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Imjorsan Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
R.U.T.
76.076.924-K
Sucursal
Distribuidora Imjorsan Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO CON REPUESTO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44121705
Portaminas
20
Unidad no definida
RESPUESTO PORTAMINA 0.5
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
14111514
Bloques para mensajes
10
Block
BLOCK PREPICADO TAMAÑO CARTA 7 MM
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.820
$ 5.820
14111514
Bloques para mensajes
10
Block
BLOCK PREPICADO TAMAÑO OFICIO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44122103
Corchetes
5
Caja
CAJA DE CORCHETES 23/8
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
44122103
Corchetes
3
Caja
CAJA CORCHETES 23/10
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44121705
Portaminas
10
Unidad
LAPIZ PORTAMINA STANDARD O.5
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121506
Sobres estándar
300
Unidad
SOBRE TAMAÑO OFICIO BLANCO
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
100
Unidad
LAPIZ TINTA PILOT G1 0.7 MM COLOR AZUL
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.400
$ 54.400
44122019
Cajas de archivo o accesorios
40
Unidad
CAJAS DE ARCHIVOS PERMANENTE STANDARD
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Resma
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Resma
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 1.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.940
$ 50.940
44122010
Divisores
30
Juego
SEPARADORES COLORES TAMAÑO OFICIO
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
44122010
Divisores
30
Juego
SEPARADORES COLORES TAMAÑO CARTA
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
Total Neto
$ 222.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.338
TOTAL OC
$ 265.168
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.