Orden de Compra. Nº3346-939-SE11 "MATERIALES OFICINA DIVMAN"
Recuerde que el responsable del pago es División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3346-939-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DIVMAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3346-37-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Logística - DIVLOG
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División Logística
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna Estación Central
Impuesto 105408,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Tala M.
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector96Unidad no definida LIQUID PAPER $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.320 $ 52.320
44121708
Marcadores60Unidad no definida ISOFIT ROSADO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121708
Marcadores60Unidad no definida ISOFIT VERDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121708
Marcadores60Unidad no definida ISOFIT CELESTE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111514
Bloques para mensajes80Block OFICIO $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.560 $ 56.560
14111514
Bloques para mensajes70Block CARTA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.480 $ 46.480
44121505
Sobres especiales7Paquete SOBRE SACO CARTA 50 UNDS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
44121505
Sobres especiales10Paquete SOBRE SACO OFICIO 25 UNDS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
55121607
Calcomanías10Sobre   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo200Talonario COLOR AMARILLO $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo96Unidad Internacional PILOT AZUL $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo96Unidad Internacional PILOT COLOR NEGRO $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo96Unidad Internacional PILOT COLOR ROJO $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
Total Neto $ 554.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.408
TOTAL OC $ 660.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.