Orden de Compra. Nº
3346-939-SE11
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MATERIALES OFICINA DIVMAN
"
Recuerde que el responsable del pago es División Logística
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3346-939-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA DIVMAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3346-37-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División Logística - DIVLOG
Razón Social
División Logística
R.U.T.
61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
División Logística
R.U.T.
61.101.078-8
Dirección de Facturación
Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna
Estación Central
Impuesto
105408,2
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Tala M.
Razón Social
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T.
7.515.289-2
Sucursal
Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
96
Unidad no definida
LIQUID PAPER
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.320
$ 52.320
44121708
Marcadores
60
Unidad no definida
ISOFIT ROSADO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121708
Marcadores
60
Unidad no definida
ISOFIT VERDE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121708
Marcadores
60
Unidad no definida
ISOFIT CELESTE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111514
Bloques para mensajes
80
Block
OFICIO
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.560
$ 56.560
14111514
Bloques para mensajes
70
Block
CARTA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.480
$ 46.480
44121505
Sobres especiales
7
Paquete
SOBRE SACO CARTA 50 UNDS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
44121505
Sobres especiales
10
Paquete
SOBRE SACO OFICIO 25 UNDS
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
55121607
Calcomanías
10
Sobre
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
200
Talonario
COLOR AMARILLO
$ 621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.200
$ 124.200
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
96
Unidad Internacional
PILOT AZUL
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.440
$ 49.440
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
96
Unidad Internacional
PILOT COLOR NEGRO
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.440
$ 49.440
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
96
Unidad Internacional
PILOT COLOR ROJO
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.440
$ 49.440
Total Neto
$ 554.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.408
TOTAL OC
$ 660.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.