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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3347-11286-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
reparaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3347-24-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia en Jefe del Ejército - CJE |
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Razón Social |
Comandancia En Jefe Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.036-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia En Jefe Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.036-2 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
179512 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JNEIRA REMODELACION Y CONSTRUCCIONES |
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Razón Social |
JOSE GONZALO NEIRA TOLEDO
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R.U.T. |
10.325.560-0 |
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Sucursal |
JNEIRA REMODELACION Y CONSTRUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad | Trabajos de reparaciones varias en la Instalaciòn Militar de Farellones, dependientes de la CJE. | |
€ 944.800,00
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€ 0,00
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€ 0,00
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€ 944.800,00
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€ 944.800,00
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Total Neto
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€ 944.800,00
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Descuento
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€ 0,00
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Cargos
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€ 0,00
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IVA 19 %
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€ 179.512,00
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€ 1.124.312,00
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.