|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3347-246-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de muro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Reparación de muro y retiro de Garitas |
|
Proveniente de Licitación
|
3347-11-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comandancia en Jefe del Ejército - CJE |
|
Razón Social |
Comandancia En Jefe Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.036-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia En Jefe Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.036-2 |
|
Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
460683,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
jose neira toledo
|
|
R.U.T. |
10.325.560-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Instalación o reparación de paredes | Reparación de muro y retiro de Garitas de la Casa Comando " Lo Curro " dependiente de la CJE. |
$ 2.424.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.424.650
|
$ 2.424.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.424.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 460.684
|
|
$ 2.885.334
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.