Orden de Compra. Nº3347-252-SE13 "Mantención del sitio web institucional"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-252-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención del sitio web institucional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3347-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ONE INFORMATICA
Razón Social LUIS HENRY DEL RIO PADILLA
R.U.T. 13.566.087-6
Sucursal ONE INFORMATICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112105
Web Hosting1UnidadMantenimiento del sitio web institucional (marzo 2013).  $ 229.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.167 $ 229.167
Total Neto $ 229.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 229.167

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.