Orden de Compra. Nº3347-3-SE12 "REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia En Jefe Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-3-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna Santiago
Impuesto 62491
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicentro
Razón Social SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA
R.U.T. 76.443.990-2
Sucursal servicentro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definida   $ 328.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.900 $ 328.900
Total Neto $ 328.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.491
TOTAL OC $ 391.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.