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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3347-396-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÒN DE VARILLAS PARA ALCANTARILLADOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia en Jefe del Ejército - CJE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.036-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.036-2 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
54682 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresa Serviaguas |
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Razón Social |
Jorge Sanchez
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R.U.T. |
5.929.963-8 |
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Sucursal |
Empresa Serviaguas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102404
| Varillas de acero | 1 | Unidad | VARILLAS DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS CONFORME A PRESUPUESTO | |
$ 287.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 287.800
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$ 287.800
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Total Neto
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$ 287.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.682
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$ 342.482
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.