Orden de Compra. Nº3347-396-SE15 "ADQUISICIÒN DE VARILLAS PARA ALCANTARILLADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-396-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE VARILLAS PARA ALCANTARILLADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna Santiago
Impuesto 54682
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Serviaguas
Razón Social Jorge Sanchez
R.U.T. 5.929.963-8
Sucursal Empresa Serviaguas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102404
Varillas de acero1UnidadVARILLAS DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS CONFORME A PRESUPUESTO  $ 287.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.800 $ 287.800
Total Neto $ 287.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.682
TOTAL OC $ 342.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.