Orden de Compra. Nº3347-46-SE07 "Reparación de Filtración 4to. piso sur"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia En Jefe Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-46-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2007
Nombre de la Orden de Compra Reparación de Filtración 4to. piso sur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Dar solución a una filtración de agua ubicada en el 4to. Pisop Sur, sector de la peluquería de la C.J.E.
Proveniente de Licitación 3347-11-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna -1
Impuesto 258432,3
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social jose neira toledo
R.U.T. 10.325.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadInstalación o reparación de techos  $ 1.360.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.170 $ 1.360.170
Total Neto $ 1.360.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.432
TOTAL OC $ 1.618.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.