|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3347-541-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de papel fotográfico |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comandancia en Jefe del Ejército - CJE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.036-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.036-2 |
|
Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
63412,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-09-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial Ailinko Ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIAL AILINKO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.470.790-7 |
|
Sucursal |
Comercial Ailinko Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14121812
| Papel fotográfico | 3 | Unidad | Kit Kodak 6R 6800/6850 | |
$ 111.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 333.750
|
$ 333.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 333.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.412
|
|
$ 397.162
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.