Orden de Compra. Nº3347-541-SE15 "Adquisición de papel fotográfico "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-541-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de papel fotográfico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna Santiago
Impuesto 63412,5
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ailinko Ltda.
Razón Social COMERCIAL AILINKO LIMITADA
R.U.T. 76.470.790-7
Sucursal Comercial Ailinko Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico3UnidadKit Kodak 6R 6800/6850  $ 111.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.750 $ 333.750
Total Neto $ 333.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.412
TOTAL OC $ 397.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.