Orden de Compra. Nº3347-558-SE18 "Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparaciones de dependencias"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-558-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparaciones de dependencias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3347-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558/2018 del sistema Presupuestario.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna Santiago
Impuesto 35105,274
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Unidad666998-ESM SINT PROF GRIS PERLA 1GL.666998-ESM SINT PROF GRIS PERLA 1GL. $ 19.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.612 $ 77.613
31211904
Brochas3Unidad322855X-SET BROCHA CONDOR 1"+2"+3"322855X-SET BROCHA CONDOR 1"+2"+3" $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.839 $ 13.840
31201503
Cintas adhesivas de protección8Unidad1972162-CINTA ENMASCARAR TOPEX 48MMX40M1972162-CINTA ENMASCARAR TOPEX 48MMX40M $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
31211906
Rodillos de pintar4Unidad428795-RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM428795-RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad532738-PZA/FACHADA B/BLANCA 5GL.532738-PZA/FACHADA B/BLANCA 5GL. $ 73.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.916 $ 73.916
Total Neto $ 184.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.105
TOTAL OC $ 219.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.