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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3347-7-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3347-38-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3347-38-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia en Jefe del Ejército - CJE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.036-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.036-2 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
293407,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SGR |
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Razón Social |
SERVICIOS GENERALES Y GESTION DE RECURSOS SA
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R.U.T. |
76.819.280-4 |
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Sucursal |
SGR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO POR 1 AÑO CONFORME A BASES DE LICITACION | $ 1.544.250.- X 12=
$ 18.531.000
IVA $ 3.520.890
TOTAL $ 22.051.890 |
$ 1.544.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.544.250
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$ 1.544.250
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Total Neto
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$ 1.544.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 293.408
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$ 1.837.658
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.