Orden de Compra. Nº
3348-11276-SE08
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ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Nº1 Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3348-11276-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1
Razón Social
Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T.
61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T.
61.101.082-6
Dirección de Facturación
Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna
Arica
Impuesto
16996,83
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PAGO DE FACTURA
La cancelación de la factura, será a través de Vale Vista Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para trámite de cancelación de la factura, deberá cumplirse como requisito previo, la aceptación de
la Orden
de Compra por parte del Oferente Adjudicado
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO
2 ANTICORROSIVO NEGRO
$ 3.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.788
$ 6.788
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE CERELUXE AZUL PACIFICO 1/4 G.
2 ESMALTE CERELUXE AZUL PACIFICO 1/4 G.
$ 3.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.798
$ 7.798
31163215
Pernos estriados
1
Unidad
1 PERNO ANCLAJE 5/16X4 1/4 4 UN
PERNO ANCLAJE 5/16X4 1/4 4 UN
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31241608
Metal industriales en barras cuadrado
12
Unidad
PERFIL CUADRADO 20X20X1 5MM
12 PERFIL CUADRADO 20X20X1 5MM
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.400
$ 56.400
23101521
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam
2
kilogramo
ELECTRODO 6011 3/32 1 KG. IND.
2 ELECTRODO 6011 3/32 1 KG. IND.
$ 2.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.194
$ 5.194
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE SINTETICO 1 LT.
2 DILUYENTE SINTETICO 1 LT.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31241608
Metal industriales en barras cuadrado
2
Tira
2 PERFIL RECTANGULAR 30X20X 1,O
PERFIL RECTANGULAR 30X20X 1,O
$ 4.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.092
$ 9.092
Total Neto
$ 89.457
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.997
TOTAL OC
$ 106.454
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.