Orden de Compra. Nº3348-178-AG24 "ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES SICE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-178-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES SICE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205-149.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 136911,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Argos Soluciones SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA
R.U.T. 77.008.742-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Argos Soluciones SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106204
Materiales de enseñanza de informática3CajaCaja de Cables de Red, 305 metros, 100% cobre, Color Gris.  $ 102.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.345 $ 306.345
60106204
Materiales de enseñanza de informática15UnidadConector RJ-45 Hembra.  $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.725 $ 25.725
60106204
Materiales de enseñanza de informática10UnidadCaja Chuqui libre halógenos 125x85x45MM, blanca, sobrepuesta PVC, rectangular.  $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
60106204
Materiales de enseñanza de informática4UnidadConversor de Fibra Óptica a RJ45, 10/100 Tipo ST.  $ 35.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.752 $ 142.752
60106204
Materiales de enseñanza de informática4UnidadJumper ST-LC 2mts Fibra Optica.  $ 4.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.516 $ 18.516
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Materiales de enseñanza de informática100UnidadCable de Red de 50 cms, certificado color GRIS Cat 6.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
60106204
Materiales de enseñanza de informática20UnidadCable de Red de 50 cms, certificado color AZUL Cat 6.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 720.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.912
TOTAL OC $ 857.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.982.914-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.008.742-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.274.505-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.979.538-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.