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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mant. Eq. Dental DIC2023 Serv. Dental |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3348-15-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
79830,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
alex omar godoy zambrano |
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Razón Social |
ALEX OMAR GODOY ZAMBRANO
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R.U.T. |
8.305.473-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
alex omar godoy zambrano |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73171602
| Servicios de fabricación de equipos médicos o dent | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantenimiento de los equipos dentales correspondiente al mes de diciembre 2023. | |
$ 420.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.160
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$ 420.160
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Total Neto
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$ 420.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.830
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$ 499.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.