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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-21-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
7983,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
I-MED S.A. |
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Razón Social |
I-MED S A
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R.U.T. |
99.509.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
I-MED S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad no definida | Servicio de emisión de licencias médicas electrónicas para pacientes de FONASA, CONVENIOS y PARTICULARES para el periodo año 2024.
El cobro se realizara de forma trimestral (Marzo - Mayo, Junio - Agosto, Septiembre - Diciembre).
Los valores se ajustarán de acuerdo a la propuesta indicada por el oferente según compra ágil 3348-6-COT24 | |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.017
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$ 42.017
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Total Neto
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$ 42.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.983
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$ 50.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.