Orden de Compra. Nº3348-235-SE12 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-235-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-75-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 4319,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2012
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTACO BASE CLAVO NEGRO 4 UNID. CODIGO 98108TACO BASE CLAVO NEGRO 4 UNID.CODIGO 98108 $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
39121302
Placas o tapas de cerramientos1UnidadTAPA TORNILLO 3 OMM CAFE 144 CODIGO 433829TAPA TORNILLO 3 OMM CAFE 144 CODIGO 433829 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
31181509
Equipos de cubrejuntas10UnidadPREMOL GUARDAP GP22 14X70 2 CODIGO 485209PREMOL GUARDAP GP22 14X70 2 CODIGO 485209 $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
31161508
Tornillos para madera1UnidadTORVOLC CRS PN 6X1 5 8 BAL 6 CODIGO 1212311TORVOLC CRS PN 6X1 5 8 BAL 6 CODIGO 1212311 $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
Total Neto $ 22.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.319
TOTAL OC $ 27.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.