Orden de Compra. Nº3348-248-SE13 "CANCELA SERVICIO DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-248-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2013
Nombre de la Orden de Compra CANCELA SERVICIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-65-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 321481,5314
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2013
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIDELNOR E.I.R.L.
Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER
R.U.T. 52.004.304-7
Sucursal LIDELNOR E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida2270Unidad330 COLACIONES MES DE ENERO 2013 300 COLACIONES MES DE FEBRERO 2013 400 COLACIONES MES DE MARZO 2013 440 COLACIONES MES DE ABRIL 2013 420 COLACIONES MES DE MAYO 2013 380 COLACIONES MES DE JUNIO DEL 2013330 COLACIONES MES DE ENERO 2013 300 COLACIONES MES DE FEBRERO 2013 400 COLACIONES MES DE MARZO 2013 440 COLACIONES MES DE ABRIL 2013 420 COLACIONES MES DE MAYO 2013 380 COLACIONES MES DE JUNIO DEL 2013 $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.150 $ 1.692.008
Total Neto $ 1.692.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.482
TOTAL OC $ 2.013.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.