Orden de Compra. Nº3348-263-SE09 "ADQUISICION DE 2O BOLETINES DE INGRESO "
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Nº1 Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-263-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 2O BOLETINES DE INGRESO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 17480
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2009
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICOS JIRON
Razón Social DANIELA ISABEL JIRON MIRANDA
R.U.T. 16.226.961-5
Sucursal GRAFICOS JIRON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales20Block20 BLOCK BOLETINES DE INGRESO PRESUPUESTARIOS FOLIADOSBLOCK BOLETIN DE INGRESO PRESUPUESTARIOS FOLIADOS $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
Total Neto $ 92.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.480
TOTAL OC $ 109.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.