Orden de Compra. Nº3348-340-SE14 "Adquisicion de materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-340-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 59850
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2014
TítuloDescripción
PAGO FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de esta con todos sus productos, en caso contrario no se cancelara. La cancelación será a través de Vale Vista Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente, para trámite de cancelación de la factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los insumos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita a los oferentes adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia. Si la orden de compra no está “Aceptada”, no será pagada.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC E I R
R.U.T. 52.001.509-4
Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel60RolloToalla en rollo Tork Advance lisa doble hoja TO70021, cada caja contiene 6 rollos de 150mtsToalla en rollo Tork Advance lisa doble hoja TO70021, cada caja contiene 6 rollos de 150mts $ 3.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.900 $ 228.900
14111703
Toallas de papel48PaqueteToalla Interfoliada Tork Advance doble hoja TO70027, cada caja contiene 16 paquetes de 200hojasToalla Interfoliada Tork Advance doble hoja TO70027, cada caja contiene 16 paquetes de 200hojas $ 1.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.624 $ 60.624
14111703
Toallas de papel12RolloPapel higiénico Tork Universal hoja simple HI55004,cada paquete contiene 6 rollos de 500mtsPapel higiénico Tork Universal hoja simple HI55004,cada paquete contiene 6 rollos de 500mts $ 2.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.476 $ 25.476
Total Neto $ 315.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.850
TOTAL OC $ 374.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.