Orden de Compra. Nº3348-341-SE11 "CANCELA REPARACION DE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-341-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2011
Nombre de la Orden de Compra CANCELA REPARACION DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 59277,7777777778
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2011
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor decoraciones
Razón Social JOAQUIN DEL CARMEN SOTO MEZA
R.U.T. 5.907.724-4
Sucursal decoraciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Instalación o reparación de paredes1UnidadREPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EVITAR DAÑO DE LA ESTRUCTURA, CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO Y DEPENDENCIAS CONLINDANTES A LOS BOX 5 Y 6 DE ESTE CENTRO CLÌNICOREPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EVITAR DAÑO DE LA ESTRUCTURA, CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO Y DEPENDENCIAS CONLINDANTES A LOS BOX 5 Y 6 DE ESTE CENTRO CLÌNICO $ 533.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.500 $ 533.500
Total Neto $ 533.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 59.278
TOTAL OC $ 592.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.