|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3348-341-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE MANT. SIST. AIRE ACONDICIONADO Y EXTRAC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3348-44-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMO DE SALUD |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
79077,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRR |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA R-R LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.619.389-7 |
|
Sucursal |
CRR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - INYECCIÓN DE AIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2018. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - INYECCIÓN DE AIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2018. |
$ 416.195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 416.195
|
$ 416.195
|
|
|
Total Neto
|
$ 416.195
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.077
|
|
$ 495.272
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.