Orden de Compra. Nº3348-346-SE12 "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-346-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-75-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 26823,2519
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2012
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO LANA TERMOF. 7P 18 CM, 16187XRODILLO LANA TERMOF. 7P 18 CM, 16187X $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.159
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSIOR 5/8 X 2 (60), 497029BROCHA EXCELSIOR 5/8 X 2 (60), 497029 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
30161703
Linóleo13Metro CuadradoLINOLEO 1,2MM 13801 2MTS, 1601180LINOLEO 1,2MM 13801 2MTS, 1601180 $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.670 $ 59.673
40142115
Tubería de plástico2UnidadTAPA PVC -P TORNILLO 1/2 HE, 279579TAPA PVC -P TORNILLO 1/2 HE, 279579 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278 $ 278
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSIOR 5/8 X 11/2 (40), 26999BROCHA EXCELSIOR 5/8 X 11/2 (40), 26999 $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384 $ 1.384
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS MINERAL 1LT, 430676AGUARRAS MINERAL 1LT, 430676 $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304 $ 2.304
27112801
Brocas2UnidadBROCA PERCUSIÓN 6X100 MM DW, 486965BROCA PERCUSIÓN 6X100 MM DW, 486965 $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
31162801
Asideros o pomos6UnidadTIRAFONDO HEX 1/4 X 2 ZBR 2UN, 799203TIRAFONDO HEX 1/4 X 2 ZBR 2UN, 799203 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975
27112801
Brocas2Unidad BROCA DE PERCUSIÓN 10 X 120 MM, 489158 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.566 $ 2.565
27112202
Llanas de madera1UnidadLLANA DENTADA DIENTE CUADRADO 6 MM, 684546LLANA DENTADA DIENTE CUADRADO 6 MM, 684546 $ 2.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251 $ 2.251
31162506
Soporte de pared1BolsaTARUGO PLASTICO Nº10 BOLSA DE 10 UNIDADES, 1365XTARUGO PLASTICO Nº10 BOLSA DE 10 UNIDADES, 1365X $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO BRILLANTE SIPA BASE P 1GL, 1746227OLEO BRILLANTE SIPA BASE P 1GL, 1746227 $ 10.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.507 $ 10.507
31201601
Adhesivos químicos3GalónADHESIVO VINILICO TOPEX 1GL, 618292ADHESIVO VINILICO TOPEX 1GL, 618292 $ 15.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.362 $ 46.363
60121302
Cuchillo cartonero2UnidadCUCHILLO CARTONERO TRABAJO PESADO REDL, 515019CUCHILLO CARTONERO TRABAJO PESADO REDL, 515019 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
Total Neto $ 141.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.823
TOTAL OC $ 167.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.