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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-35-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Sabanillas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3348-13-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velasquez 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
35706,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-01-2015 |
| PAGO FACTURA | La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de esta con todos sus productos, en caso contrario no se cancelara. La cancelación será a través de Vale Vista Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente, para trámite de cancelación de la factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los insumos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita a los oferentes adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia. Si la orden de compra no está “Aceptada”, no será pagada. |
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Proveedor |
Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR |
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Razón Social |
PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC E I R
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R.U.T. |
52.001.509-4 |
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Sucursal |
Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 5 | Caja | SABANILLAS, 12 ROLLOS DE 48 MT X CAJA | SABANILLAS, 12 ROLLOS DE 48 MT X CAJA |
$ 37.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.930
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$ 187.930
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Total Neto
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$ 187.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.707
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$ 223.637
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.