|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3348-357-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3348-75-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" |
|
Razón Social |
Centro Clínico Militar "Arica"
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velasquez 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro Clínico Militar "Arica"
|
|
R.U.T. |
61.101.082-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
14449,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-07-2012 |
| PAGO DE FACTURA | La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de esta y será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.
|
|
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32) |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121505
| Alambre para artefactos | 1 | Unidad | ALAMBRE NYA 2 5 X 50M ROJO (CODIGO 208469) | ALAMBRE NYA 2 5 X 50M ROJO (CODIGO 208469) |
$ 10.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.084
|
$ 10.084
|
26121505
| Alambre para artefactos | 1 | Unidad | ALAMBRE NYA 2 5 X 50M BLANCO (CODIGO 208140) | ALAMBRE NYA 2 5 X 50M BLANCO (CODIGO 208140) |
$ 10.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.084
|
$ 10.084
|
26121505
| Alambre para artefactos | 1 | Unidad | ALAMBRE NYA 2 5 X 50M VERDE (CODIGO 244163) | ALAMBRE NYA 2 5 X 50M VERDE (CODIGO 244163) |
$ 10.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.084
|
$ 10.084
|
13102013
| Policarbonato (PC) | 5 | Unidad | TORTUGA PLASTICA OVAL BLANCA (CODIGO 490938) | TORTUGA PLASTICA OVAL BLANCA (CODIGO 490938) |
$ 1.756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.780
|
$ 8.780
|
30103603
| Madera de encuadre | 8 | Unidad | MOLDURA 20X10 BCA S TABIQUE 2 (CODIGO697958) | MOLDURA 20X10 BCA S TABIQUE 2 (CODIGO697958) |
$ 916,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.328
|
$ 7.328
|
13102013
| Policarbonato (PC) | 2 | Unidad | TORTUGA OVAL POLICAR NG 5050 (CODIGO 859540) | TORTUGA OVAL POLICAR NG 5050 (CODIGO 859540) |
$ 2.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.690
|
$ 4.690
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 25 | Tubo | TUBO FLUOR TLD 36W 54 PHILIP (CODIGO 819409) | TUBO FLUOR TLD 36W 54 PHILIP (CODIGO 819409) |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.450
|
|
$ 90.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.