Orden de Compra. Nº3348-357-SE12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-357-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-75-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 14449,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2012
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121505
Alambre para artefactos1UnidadALAMBRE NYA 2 5 X 50M ROJO (CODIGO 208469)ALAMBRE NYA 2 5 X 50M ROJO (CODIGO 208469) $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
26121505
Alambre para artefactos1UnidadALAMBRE NYA 2 5 X 50M BLANCO (CODIGO 208140)ALAMBRE NYA 2 5 X 50M BLANCO (CODIGO 208140) $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
26121505
Alambre para artefactos1UnidadALAMBRE NYA 2 5 X 50M VERDE (CODIGO 244163)ALAMBRE NYA 2 5 X 50M VERDE (CODIGO 244163) $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
13102013
Policarbonato (PC)5UnidadTORTUGA PLASTICA OVAL BLANCA (CODIGO 490938)TORTUGA PLASTICA OVAL BLANCA (CODIGO 490938) $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.780
30103603
Madera de encuadre8UnidadMOLDURA 20X10 BCA S TABIQUE 2 (CODIGO697958)MOLDURA 20X10 BCA S TABIQUE 2 (CODIGO697958) $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328
13102013
Policarbonato (PC)2UnidadTORTUGA OVAL POLICAR NG 5050 (CODIGO 859540)TORTUGA OVAL POLICAR NG 5050 (CODIGO 859540) $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
39101701
Tubos fluorescentes25TuboTUBO FLUOR TLD 36W 54 PHILIP (CODIGO 819409)TUBO FLUOR TLD 36W 54 PHILIP (CODIGO 819409) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 76.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.450
TOTAL OC $ 90.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.