Orden de Compra. Nº3348-36-SE13 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-36-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-112-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 125901,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2013
TítuloDescripción
Pago de Factura

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC E I R
R.U.T. 52.001.509-4
Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaToalla de papel absorbente en rollo Tork doble hoja Advance lisa, cada caja contiene 6 rollos de 150 metros. TO 70021Toalla de papel absorbente en rollo Tork doble hoja Advance lisa, cada caja contiene 6 rollos de 150 metros. TO 70021 $ 20.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.500 $ 200.500
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaToalla Interfoliada Tork doble hoja Advance lisa, cada caja contiene 16 paquetes de 200 hojas de 21x24 centímetros TO70027. Toalla Interfoliada Tork doble hoja Advance lisa, cada caja contiene 16 paquetes de 200 hojas de 21x24 centímetros TO70027. $ 20.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.250 $ 100.250
14111704
Papel higiénico6Unidad no definidaJabón Alcohol Gerl marca pisa. Caja contiene 12 sachet de 800 ml.Jabón Alcohol Gerl marca pisa. Caja contiene 12 sachet de 800 ml. $ 53.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.620 $ 319.620
53131608
Jabones1Unidad no definida Jabón cosmetico Pisa, cada caja contiene 12 sachet de 800 ml. $ 42.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.270 $ 42.270
Total Neto $ 662.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.902
TOTAL OC $ 788.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.