Orden de Compra. Nº3348-362-SE12 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar "Arica"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-362-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-75-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar "Arica"
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna 1
Impuesto 42016,41
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2012
TítuloDescripción
PAGO FACTURA

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de  esta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso3BolsaFRAGUE TOPEX BLANCO 5 KG.FRAGUE TOPEX BLANCO 5 KG. $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445 $ 5.445
30111701
Enlucido de yeso2BolsaFRAGUE TOPEX BLANCO 1 KG.FRAGUE TOPEX BLANCO 1 KG. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
60123601
Pegamento de purpurina14BolsaADHESIVO POLVO NORMAL 25 KG. TOPEXADHESIVO POLVO NORMAL 25 KG. TOPEX $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.826 $ 28.826
30111701
Enlucido de yeso1CajaCER 30X30 VULCANO GRIS 1 95 MCER 30X30 VULCANO GRIS 1 95 M $ 4.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.572
31161508
Tornillos para madera7UnidadTORNILLO MAD. SOBER 3 16X1 1 2 14TORNILLO MAD. SOBER 3 16X1 1 2 14 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.056 $ 14.056
31161816
Espaciadores y separadores2UnidadESPACIADOR PROF 3 MM TOPEXESPACIADOR PROF 3 MM TOPEX $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
26101713
Tapa o fondo de cilindro2UnidadTAPA TORNILLO 3 OM BLCO 144TAPA TORNILLO 3 OM BLCO 144 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
27111507
Cortadores de metal2UnidadDISCO CORTE PIEDRA 4 1 2 BOSDISCO CORTE PIEDRA 4 1 2 BOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27112801
Brocas4UnidadBROCA PARA METAL 3 5MM 1U BAUKEBROCA PARA METAL 3 5MM 1U BAUKE $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
30103603
Madera de encuadre7UnidadTAPACANTO FAPL ENCO 10 M BLANCOTAPACANTO FAPL ENCO 10 M BLANCO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.940
13101905
Melamina (MF)7PlanchaMELAMINA BLANCA 15 MM 183X250MELAMINA BLANCA 15 MM 183X250 $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.116 $ 144.116
Total Neto $ 221.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.016
TOTAL OC $ 263.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.