Orden de Compra. Nº3348-368-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-368-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205/422.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 31606
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1008102 )LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD 1026102(1008102) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1008103 )LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD 1026103(1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2000 (1007017 )SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD 1025017(1007017) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado10 (1615307 )FUNDA ADETEC OFICIO BORDE AZUL 100 UNIDADES 1617209(1615307) FUNDA ADETEC OFICIO BORDE AZUL 100 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1007696 )CORRECTOR OFFIX LAPIZ 7MM PUNTA METALICA UNIDAD 1025696(1007696) CORRECTOR OFFIX LAPIZ 7MM PUNTA METALICA UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 169.740
Descuento $ 3.395
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.606
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 197.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.