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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-369-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO DEL 30% AVANCE LICITACIÓN 3348-50-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3348-50-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velasquez 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
609469,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-11-2014 |
| PAGO DE FACTURAS | La cancelación de la factura se realizará a 30
días corridos y contados desde la fecha de recepción de ésta y
será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta
Corriente de la empresa. Conforme lo anterior, si es del caso, la empresa deberá indicar el nombre del Banco y número de Cuenta Corriente. Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como
requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como
asimismo la aceptación de la
Orden de Compra en la sección disponible en
www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además
se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u
otra información de importancia. Cualquier consulta sobre el pago de factura, por favor comunicarse con la Srta. Carolina Chura al correo electrónico cchurah@cosale.cl. |
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Proveedor |
Ismael Diaz Espinoza |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA
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R.U.T. |
6.585.236-5 |
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Sucursal |
Ismael Diaz Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Mes/Hombre | PRIMER ESTADO DE AVANCE DEL MANT. Y REP. DEL SERVICIO REQUERIDO EN LA LICIT. PÚBL. 3348-50.LE14, CORRESPONDIENTE AL 30%. | PRIMER ESTADO DE AVANCE DEL MANT. Y REP. DEL SERVICIO REQUERIDO EN LA LICIT. PÚBL. 3348-50.LE14, CORRESPONDIENTE AL 30%. |
$ 3.207.734,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.207.734
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$ 3.207.734
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Total Neto
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$ 3.207.734
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 609.469
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$ 3.817.203
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.