Orden de Compra. Nº3348-369-SE14 "PAGO DEL 30% AVANCE LICITACIÓN 3348-50-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-369-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra PAGO DEL 30% AVANCE LICITACIÓN 3348-50-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-50-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 609469,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2014
TítuloDescripción
PAGO DE FACTURAS

La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de ésta y  será a través de Vale Vista Virtual Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa.

Conforme lo anterior, si es del caso, la empresa deberá indicar el nombre del Banco y número de Cuenta Corriente.

Para trámite de cancelación de factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los requerimientos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia. 

Cualquier consulta sobre el pago de factura, por favor comunicarse con la Srta. Carolina Chura al correo electrónico cchurah@cosale.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ismael Diaz Espinoza
Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA
R.U.T. 6.585.236-5
Sucursal Ismael Diaz Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Mes/HombrePRIMER ESTADO DE AVANCE DEL MANT. Y REP. DEL SERVICIO REQUERIDO EN LA LICIT. PÚBL. 3348-50.LE14, CORRESPONDIENTE AL 30%. PRIMER ESTADO DE AVANCE DEL MANT. Y REP. DEL SERVICIO REQUERIDO EN LA LICIT. PÚBL. 3348-50.LE14, CORRESPONDIENTE AL 30%. $ 3.207.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.207.734 $ 3.207.734
Total Neto $ 3.207.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 609.469
TOTAL OC $ 3.817.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.