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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-372-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Termogel,Unidad de Kinesiología, Menor a 3 U.T.M |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se adquiere 3 pack de Termogel Corporal c/u de 3 kilos, para la unidad de Kinesiologia, adquisiciòn menor a 3 U.T.M., según cotización de respaldo, de fecha 16.11.2007, a la Empresa "Cosvan Ltda." el pago se hará mediante Vale Vista Banco Estado. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 |
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Razón Social |
Centro Clinico Militar Nº1 Arica
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velasquez 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clinico Militar Nº1 Arica
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
14226,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Fontbote, Riesco y Cia. Ltda.
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R.U.T. |
79.503.240-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41105301
| Cajas de gel | 3 | Pack | Cajas de gel | Se adquiere 03 pack de Termogel Corporal, cada pack de 3 kilos codigo 1488.- |
$ 24.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.874
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$ 74.874
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Total Neto
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$ 74.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.226
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$ 89.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.