Orden de Compra. Nº3348-375-R107 "Material para Reparaciones, menor a 3 U.T.M "
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Nº1 Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-375-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Material para Reparaciones, menor a 3 U.T.M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se adquieren material para reparaciones de la entrada del CCM Arica,adquisición menor a 3 U.T.M., según cotización de respaldo N°1684, de fecha 14.11.2007, a la Empresa "Sodimac S.A." el pago se hará mediante Vale Vista Banco Estado.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna -1
Impuesto 3300,3095
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121719
Protectores1UnidadProtectoresse necesita adquirir 01 protector PVC DOT Negro 0,66. , codigo 1181750.- $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAdhesivos químicosSe necesita adquirir Agorex 60 1gl A-0009, codigo 438537.- $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681
44122106
Chinchetas y tachuelas3UnidadChinchetas y tachuelasSe necesitan adquirir 03 bolsas de tachuelas , cada una de 1/2 100 grs., codigo 58548.- $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.161
42151662
Electrodos o recambios de anestesia odontológica1kilogramoElectrodos o recambios de anestesia odontológicaSe necesitan adquirir 01 kg Electrodo 6011 3/32 1 KG IND., codigo 131490.- $ 1.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797 $ 1.797
Total Neto $ 17.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.300
TOTAL OC $ 20.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.