Orden de Compra. Nº3348-38-SE24 "Adquisición de manufactura papelería MAR 24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-38-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de manufactura papelería MAR 24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3348-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 351205/79/2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna Arica
Impuesto 638400
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventas Shalom Arica
Razón Social SEGUNDO MAURICIO ORTEGA CÁRDENAS
R.U.T. 16.269.308-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ventas Shalom Arica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería80UnidadBLOCK SOLICITUD EX. LABORATORIO 50X3 P/QUIMI +/1 1X0  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
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Artículos de papelería500UnidadBLOCK RP . RECETARIO 100/1 P/BOND 80 GRS +1/2 CARTA 1X0 COLOR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
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Artículos de papelería60UnidadCARPETA FICHA ODONTOLÓGICA 44X33 EXTEN 1X0 COLOR EN CARTULINA 140 GRS PLIZADO ESTAMPADO EN UNA (1) CARÁTULA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
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Artículos de papelería300UnidadCARPETA FICHA MÉDICA 44X33 EXT 1 PLIZADO CART. CART 140 GRS 1X0 COLOR ESTAMPADO EN UNA (1) CARÁTULA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadCARPETA FICHA SALUD MENTAL 44X33 EXT. 1 PLIZADO 140 GRS 1 COLOR ESTAMPADO EN UNA (1) CARÁTULA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
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Artículos de papelería80UnidadBLOCK HOJA EVOLUCIÓN CLÍNICA 100/1 BOND 80 GRS+/11 1X0 COLOR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Artículos de papelería20UnidadBLOCK FICHA CLÍNICA 100/1 BOND 80 GRS +/11 1X0 COLOR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Artículos de papelería45UnidadBLOCK SOLICITUD EX. IMAGENOLOGÍA 100/1 80 GRS 1X0 COLOR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
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Artículos de papelería150UnidadCARNET DE ATENCIÓN KINESIOLOGÍA DE 13,5 CMS X9,7 CMS. CARTÓN DURO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 3.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.400
TOTAL OC $ 3.998.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.