Orden de Compra. Nº3348-380-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3348-186-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Nº1 Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3348-380-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3348-186-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO CLINICO, VALOR DE FACTURA SERÀ DEPÒSITADO EN CTA.CTE.BCO.CHILE CTA. Nº 17600295-02
Proveniente de Licitación 3348-186-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica
R.U.T. 61.101.082-6
Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700
Comuna -1
Impuesto 14347,66
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
LIBRO ACTA 7MM 200H.FOLIADO REM30UnidadLIBRO ACTA 7MM 200H.FOLIADO REMADQUIRIR 30 LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950
44121708
DESTACADOR ESCRITORIO C/GRIP AMARILLO PROARTE48UnidadDESTACADOR ESCRITORIO C/GRIP AMARILLO PROARTEADQUIRIR 48 DESTACADORES AMARILLOS MONAMI O SIMILAR $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416
44121707
LAPICES DE COLORES 12 LARGOS SELLOPENCIL4CajaLAPICES DE COLORES 12 LARGOS SELLOPENCILADQUIRIR 04 CAJAS DE LAPICES DE COLORES DE 12 UNID. $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
60124317
PLASTICINA 12U. LARGO COLORIFIC4CajaPLASTICINA 12U. LARGO COLORIFICADQUIRIR 04 MCAJAS DE PLASTICINA DE 12 COLOORES $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804 $ 1.804
60121124
PAPEL ENVOLVER KRAFT 80*110CM.60GRS100UnidadPAPEL ENVOLVER KRAFT 80*110CM.60GRSADQUIRIR 100 UNIDADES DE PAPEL KRAFF $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44121506
SOBRE CARTA PAGO RONEO 12.4*15.4CM.48GRS. 50UNID.3000UnidadSOBRE CARTA PAGO RONEO 12.4*15.4CM.48GRS. 50UNID.ADQUIRIR 3000 UNIDADES DE SOBRES RONEO 1/4 OFICIO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 75.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.348
TOTAL OC $ 89.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.